
税务合规服务
T1:Taxation Compliance Services for Foreign-owned Trading Companies
For those enterprises who have big volume, cross country trading, self-recruited accountants, cashiers, payroll handlers and self-implemented ERP systems we provide the service package below:
T1 = S4c + S4d + S4e — VAT + GL + Tax Cost Accounting: for Taxation Compliance Service for foreign-owned enterprises
Here is a T1 case for your reference:
T1 case for foreign-owned enterprises in Taiwan
If you need more information or a quotation please email: sales.taiwan@evershinecpa.com
Why do our present clients need T1 service for taxation compliance?
GUI(政府统一发票)在大多数亚洲国家/地区都很流行。
在为您的子公司提交增值税(增值税)时,需要根据本国货币进行第二次预订。
GUI被用作增值税税制中非常重要的交叉检查工具。
导入或导出时,海关申报单将被视为GUI。
每隔一两个月,您的子公司就需要进行增值税申报。
增值税申报必须以当地货币为基础。
因此,如果您的全球ERP系统最初使用外币作为预订单位,则在子公司中申请增值税时,需要使用本国货币进行第二次预订。
如果公司没有向税务局提供足够的文件和财务报告,则其会计系统将被视为不完整。
在这种情况下,企业所得税应从行业认为的净利润率乘以收入和企业所得税税率得出。
那些被认为具有足够的文件和财务报告,基于本国货币的成本核算相关报告以供税收使用的应是最困难的工作。
其次,工序需要保持库存数量可追溯到任何进货,使用或售罄的数量。
Evershine设计了成本验证系统,以方便地准备税收成本会计报告,以符合税收法规。
台湾外商独资企业的T1案
员工人数超过300的公司的T1服务包
我们的客户之一是一家著名的美国跨国半导体分销公司,年收入约为7亿美元。
它是台湾的子公司,收入约为2.2亿美元,具有采购,测试,包装,运输和RMA处理的功能。
他们有一个基于美元的自我实施的Oracle供应链系统。
在台湾子公司中,他们有自聘会计师,收银员和工资单处理员。
台湾子公司聘请Evershine保持税收合规性。
Evershine从台湾海关局下载了其交易,然后将其与从其自身实现的Oracle供应链系统下载的数据进行了匹配。
匹配后,每月的增值税申报将以新台币作为退税货币。
然后,Evershine使用我们的AIS(会计信息系统)基于新台币进行了簿记。
之后,使用我们的CAVS(成本核算验证系统)创建使用新台币的成本核算。
最终,节省的税款约为250万美元。
Evershine准备了所有必要的财务报告和与成本会计相关的报告,并向台湾税务局存档,以避免采用替代利润率。